Contraloría revela gastos sin justificar por más de $620 millones en horas extras

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La contralora interina, Dorothy Pérez, compareció el día lunes ante la Comisión Especial Investigadora para abordar las presuntas irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), así como en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en relación con el caso conocido como Audios.

Durante su intervención, Pérez detalló los hallazgos de siete investigaciones realizadas a estos organismos, de las cuales seis se enfocaron en el SII y una en la CMF:

  1. Pago de Horas Extras en SII: Una auditoría efectuada en la Dirección Regional de Santiago Oriente del SII entre enero de 2018 y junio de 2019 reveló discrepancias en el pago de horas extras. Se detectaron pagos no acreditados por un total de $620.323.696, debido a la falta de registros adecuados y procedimientos efectivos para validar estas horas extras.
  2. Giros de Impuestos sin Documentación Adecuada: En una auditoría que abarcó los años 2015 a 2018, se encontraron casos en los que no se presentaba la documentación necesaria para respaldar giros de impuestos, dejando de emitir órdenes de ingresos por un monto significativo.
  3. Inconsistencias en la Plataforma Operación Renta 2023: La Contraloría detectó casos de inconsistencia de datos y retrasos en la resolución de registros en la plataforma Operación Renta 2023, lo que contraviene normativas establecidas.
  4. Conciliaciones Bancarias en Direcciones Regionales del SII: Se detectaron saldos negativos en cuentas corrientes de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, que discrepan con los registros de conciliaciones bancarias.
  5. Irregularidades en el Proceso del Bono Clase Media: Se evidenció una falta de registro y reevaluación adecuada de los beneficiarios del Bono Clase Media durante la pandemia, lo que resultó en pagos improcedentes por un monto considerable.
  6. Falta de Documentación en Adquisiciones de la CMF: En una revisión de las adquisiciones realizadas por la CMF en 2022, se encontraron desembolsos sin respaldo documental y subutilización de recursos tecnológicos.

Estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad urgente de implementar medidas efectivas de control interno y transparencia en los organismos públicos, así como de rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables. La contralora Pérez hizo hincapié en la importancia de corregir estas deficiencias y asegurar el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía.

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